Podatki
Rozrachunki
Pozabilansowe
11-090-000
Środki pieniężne w drodze
Polska - Plan kont
6
11-000-000
12-000-000
01-010-000
Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania gruntów
01-020-000
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
01-030-000
Urządzenia techniczne i maszyny
01-040-000
Środki transportu
01-050-000
Inne środki trwałe
02-010-000
Koszty zakończonych prac rozwojowych
02-020-000
Nabyta wartość firmy
02-080-000
Inne wartości niematerialne i prawne
02-090-000
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
03-010-100
Udziały lub akcje
03-010-200
Inne papiery wartościowe
03-010-300
Udzielone pożyczki
03-010-400
Inne długoterminowe aktywa finansowe
03-020-100
Udziały lub akcje
03-020-200
Inne papiery wartościowe
03-020-300
Udzielone pożyczki
03-020-400
Inne długoterminowe aktywa finansowe
03-050-100
Udziały lub akcje
03-050-200
Inne papiery wartościowe
03-050-300
Udzielone pożyczki
03-050-400
Inne długoterminowe aktywa finansowe
03-090-100
Inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych
04-010-000
Nieruchomości
04-020-000
Wartości niematerialne i prawne
05-010-000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
05-020-000
Inne rozliczenia międzyokresowe
06-010-000
Od jednostek powiązanych
06-020-000
Od pozostałych jednostek
07-010-100
Odpisy umorzeniowe wartości gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
07-010-200
Odpisy umorzeniowe budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
07-010-300
Odpisy umorzeniowe urządzeń technicznych i maszyn
07-010-400
Odpisy umorzeniowe środków transportu
07-010-500
Odpisy umorzeniowe innych środków trwałych
07-010-900
Odpisy umorzeniowe ulepszeń obcych środków trwałych
07-020-100
Odpisy umorzeniowe zakończonych prac rozwojowych
07-020-200
Odpisy umorzeniowe wartości firmy
07-020-300
Odpisy umorzeniowe innych wartości niematerialnych i prawnych
07-030-100
Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości
07-030-200
Odpisy umorzeniowe inwestycji w wartości niematerialne i prawne
08-010-000
Inwestycje budowy środka trwałego
08-020-000
Ulepszenia środka trwałego
08-030-000
Nakłady na budowę środka trwałego
08-040-000
Zaliczki na środki trwałe w budowie
08-050-000
Ulepszenia obcych środków trwałych
09-010-000
Odpisy aktualizujące udziały i akcje w obcych jednostkach
09-020-000
Odpisy aktualizujące lokaty
09-030-000
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki długoterminowe
09-090-000
Odpisy aktualizujące inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych
10-010-000
Kasa krajowych środków pieniężnych
10-020-000
Kasa zagranicznych środków pieniężnych
13-090-000
Pozostałe inne środki pieniężne
14-000-000
Inne aktywa pieniężne
15-010-100
Udziały lub akcje
15-010-200
Inne papiery wartościowe
15-010-300
Udzielone pożyczki
15-010-400
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
15-020-100
Udziały lub akcje
15-020-200
Inne papiery wartościowe
15-020-400
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
15-050-000
Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe
18-000-000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
20-000-000
Rozrachunki z odbiorcami
21-000-000
Rozrachunki z dostawcami
22-010-000
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
22-020-100
Rozliczenie naliczonego VAT 22%
22-020-200
Rozliczenie naliczonego VAT 7%
22-020-300
Rozliczenie naliczonego VAT 3%
22-020-400
Rozliczenie naliczonego VAT 23%
22-020-500
Rozliczenie naliczonego VAT 8%
22-020-600
Rozliczenie naliczonego VAT 5%
22-030-100
Rozliczenie należnego VAT 22%
22-030-200
Rozliczenie należnego VAT 7%
22-030-300
Rozliczenie należnego VAT 3%
22-030-400
Rozliczenie należnego VAT 23%
22-030-500
Rozliczenie należnego VAT 8%
22-030-600
Rozliczenie należnego VAT 5%
22-040-000
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
22-040-100
Pozostałe rozrachunki z urzędem skarbowym
22-040-200
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy
22-040-300
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym
22-040-400
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS
22-040-500
Rozrachunki publicznoprawne z PFRON
23-010-000
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
23-020-000
Rozrachunki z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom
23-090-000
Inne rozrachunki z pracownikami
24-010-100
Pożyczki otrzymane
24-010-200
Pożyczki udzielone
24-020-100
Rozliczenie niedoborów
24-020-200
Rozliczenie nadwyżek
24-030-100
Rozrachunki z tytułu wpłat na kapitał zakładowy
24-030-200
Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy
24-030-300
Rozrachunki z tytułu podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki
24-030-400
Rozrachunki z tytułu umorzenia udziałów własnych
24-050-000
Rozrachunki wewnątrzzakładowe
24-060-000
Należności dochodzone na drodze sądowej
24-070-000
Rozrachunki z tytułu dywidend
24-080-000
Rozrachunki z tytułu dopłat i zwrotu dopłat
24-090-000
Pozostałe rozrachunki
28-000-000
Odpisy aktualizujące rozrachunki
29-010-000
Należności warunkowe
29-020-000
Zobowiązania warunkowe
29-030-000
Weksle obce dyskontowane lub indosowane
30-010-000
Rozliczenie zakupu materiałów
30-020-000
Rozliczenie zakupu towarów
30-030-000
Rozliczenie zakupu usług obcych
30-040-000
Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych
30-050-000
Rozliczenie wartości materiałów i towarów w drodze
30-060-000
Wartości dostaw niefakturowanych
30-070-000
Opłaty manipulacyjne policzone przez Urząd Celny
30-080-000
Niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie
30-090-000
Reklamacje faktur dostawców
31-010-000
Materiały
31-060-000
Opakowania
31-090-000
Materiały w przerobie
33-010-000
Towary w hurcie
33-020-000
Towary w detalu
33-030-000
Towary w zakładach gastronomicznych
33-040-000
Towary skupu
33-080-000
Towary poza jednostką
33-090-000
Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu
34-010-000
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
34-020-100
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
34-020-200
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu
34-020-300
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
34-020-400
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu
34-060-000
Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
34-070-000
Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów
39-000-000
Zapasy obce
40-010-100
Zużycie surowców do wytwarzania produktów
40-010-200
Zużycie energii
40-010-300
Zużycie paliwa do środków transportu
40-010-400
Zużycie materiałów biurowych
40-010-900
Zużycie innych materiałów
40-020-100
Usługi celne
40-020-200
Usługi telekomunikacyjne
40-020-300
Usługi pocztowe
40-020-400
Usługi kurierskie i transportowe
40-020-500
Analizy sanitarne
40-020-600
Usługi graficzne i drukarskie
40-020-700
Usługi remontowe
40-020-900
Pozostałe usługi
40-030-100
Podatek od nieruchomości
40-030-200
Podatek od środków transportowych
40-030-300
Podatek akcyzowy
40-030-400
VAT niepodlegający odliczeniu
40-030-500
Opłaty i prowizje bankowe
40-030-600
Opłaty sądowe, prawnicze i notarialne
40-030-700
Opłaty skarbowe
40-030-800
Koncesje
40-030-900
Pozostałe podatki i opłaty
40-040-100
Wynagrodzenia pracowników
40-040-200
Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych
40-050-100
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP
40-050-200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe
40-050-900
Pozostałe świadczenia
41-000-000
Świadczenia na rzecz pracowników
42-000-000
Amortyzacja
43-000-000
Pozostałe koszty rodzajowe
49-010-000
Nie podlegające rozliczeniu w czasie
49-020-000
Przypadające na przyszłe okresy
49-030-000
Koszty zgromadzone
49-040-000
Koszty nie wliczane do wartości sprzedaży
50-010-000
Rozliczone koszty działalności
50-020-000
Koszty nie zakończonych długotrwałych usług
50-030-000
Straty związane z wykonaniem długotrwałych usług
50-040-000
Koszty utrzymania hurtowni
52-010-000
Koszty utrzymania punktów sprzedaży detalicznej
52-030-000
Koszty sprzedaży wyrobów
53-010-000
Świadczenia usług transportowych
53-020-000
Pozostałe koszty
55-010-000
Koszty zarządzania jednostką
55-020-000
Świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy
58-000-000
Rozliczenie kosztów działalności
60-010-100
Produkty gotowe w magazynie
60-010-200
Produkty gotowe poza jednostką
60-020-000
Półprodukty
62-010-000
Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
62-020-000
Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów
64-010-000
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
64-020-000
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
65-010-000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
65-020-000
Inne rozliczenia międzyokresowe
70-010-000
Sprzedaż produktów na kraj
70-020-000
Sprzedaż produktów na eksport
70-030-000
Sprzedaż usług na kraj
70-040-000
Sprzedaż usług na eksport
70-110-000
Koszt własny sprzedaży produktów na kraj
70-120-000
Koszt własny sprzedaży produktów na eksport
70-130-000
Koszt własny sprzedaży usług na kraj
70-140-000
Koszt własny sprzedaży usług na eksport
73-010-000
Sprzedaż hurtowa towarów
73-020-000
Sprzedaż detaliczna towarów
73-030-000
Sprzedaż wysyłkowa towarów
73-040-000
Prowizja komisowa
73-110-000
Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży hurtowej
73-120-000
Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży detalicznej
73-130-000
Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży wysyłkowej
73-140-000
Prowizja komisowa
74-010-000
Sprzedaż materiałów
74-020-000
Sprzedaż opakowań
74-030-000
Sprzedaż odpadów
74-110-000
Wartość w cenach zakupu sprzedanych materiałów
74-120-000
Wartość w cenach zakupu sprzedanych opakowań
74-130-000
Wartość w cenach zakupu sprzedanych odpadów
75-010-000
Kwoty należne ze sprzedaży aktywów finansowych
75-020-000
Kwoty należne z tytułu dywidend
75-030-000
Otrzymane odsetki
75-040-000
Przychody ze zbycia inwestycji
75-050-000
Aktualizacja wartości inwestycji-przychody
75-060-000
Dodatnie różnice kursu walut
75-070-000
Pozostałe przychody finansowe
75-110-000
Wartość sprzedanych inwestycji
75-120-000
Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji-koszty
75-130-000
Odsetki zapłacone
75-140-000
Ujemne różnice kursu walut
75-190-000
Pozostałe koszty finansowe
76-010-000
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
76-020-000
Otrzymane dotacje
76-030-000
Przychody z usług socjalnych
76-040-000
Przychody ze wzrostu wartości niefinansowych aktywów trwałych
76-090-000
Inne pozostałe przychody operacyjne
76-110-000
Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych
76-120-000
Dotacje przekazane
76-130-000
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych
76-140-000
Inne pozostałe koszty operacyjne
77-000-000
Zyski nadzwyczajne
77-100-000
Straty nadzwyczajne
79-010-000
Koszt wyrobów własnej produkcji wydanych do własnych sklepów
79-020-000
Świadczenia na rzecz środków trwałych w budowie
79-040-000
Koszt niedoborów produktów
79-050-000
Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności
79-110-000
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych wydanych do własnych sklepów
79-120-000
Koszt wytworzenia świadczeń na rzecz środków trwałych w budowie
79-130-000
Koszt wytworzenia zakończonych prac rozwojowych
79-140-000
Koszt wytworzenia produktów uznanych za niedobory
79-150-000
Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności
80-000-000
Kapitał podstawowy
81-100-000
Kapitał zapasowy
81-200-000
Kapitał rezerwowy
81-300-000
Kapitał z aktualizacji wyceny
81-400-000
Kapitały wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans
82-000-000
Rozliczenia wyniku finansowego
83-010-000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
83-020-100
Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne
83-020-200
Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne
83-090-100
Pozostałe rezerwy długoterminowe
83-090-200
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
84-010-000
Ujemna wartość firmy
84-020-100
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
84-020-200
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
85-010-000
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85-020-100
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
85-020-200
Fundusz nagród
85-020-300
Fundusz na remont zasobów mieszkaniowych
86-000-000
Wynik finansowy
87-010-000
Podatek dochodowy od osób prawnych
87-020-000
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego