Podatki Rozrachunki Pozabilansowe 11-090-000 Środki pieniężne w drodze Polska - Plan kont 6 11-000-000 12-000-000 01-010-000 Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania gruntów 01-020-000 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 01-030-000 Urządzenia techniczne i maszyny 01-040-000 Środki transportu 01-050-000 Inne środki trwałe 02-010-000 Koszty zakończonych prac rozwojowych 02-020-000 Nabyta wartość firmy 02-080-000 Inne wartości niematerialne i prawne 02-090-000 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 03-010-100 Udziały lub akcje 03-010-200 Inne papiery wartościowe 03-010-300 Udzielone pożyczki 03-010-400 Inne długoterminowe aktywa finansowe 03-020-100 Udziały lub akcje 03-020-200 Inne papiery wartościowe 03-020-300 Udzielone pożyczki 03-020-400 Inne długoterminowe aktywa finansowe 03-050-100 Udziały lub akcje 03-050-200 Inne papiery wartościowe 03-050-300 Udzielone pożyczki 03-050-400 Inne długoterminowe aktywa finansowe 03-090-100 Inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych 04-010-000 Nieruchomości 04-020-000 Wartości niematerialne i prawne 05-010-000 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 05-020-000 Inne rozliczenia międzyokresowe 06-010-000 Od jednostek powiązanych 06-020-000 Od pozostałych jednostek 07-010-100 Odpisy umorzeniowe wartości gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów 07-010-200 Odpisy umorzeniowe budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 07-010-300 Odpisy umorzeniowe urządzeń technicznych i maszyn 07-010-400 Odpisy umorzeniowe środków transportu 07-010-500 Odpisy umorzeniowe innych środków trwałych 07-010-900 Odpisy umorzeniowe ulepszeń obcych środków trwałych 07-020-100 Odpisy umorzeniowe zakończonych prac rozwojowych 07-020-200 Odpisy umorzeniowe wartości firmy 07-020-300 Odpisy umorzeniowe innych wartości niematerialnych i prawnych 07-030-100 Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości 07-030-200 Odpisy umorzeniowe inwestycji w wartości niematerialne i prawne 08-010-000 Inwestycje budowy środka trwałego 08-020-000 Ulepszenia środka trwałego 08-030-000 Nakłady na budowę środka trwałego 08-040-000 Zaliczki na środki trwałe w budowie 08-050-000 Ulepszenia obcych środków trwałych 09-010-000 Odpisy aktualizujące udziały i akcje w obcych jednostkach 09-020-000 Odpisy aktualizujące lokaty 09-030-000 Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki długoterminowe 09-090-000 Odpisy aktualizujące inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych 10-010-000 Kasa krajowych środków pieniężnych 10-020-000 Kasa zagranicznych środków pieniężnych 13-090-000 Pozostałe inne środki pieniężne 14-000-000 Inne aktywa pieniężne 15-010-100 Udziały lub akcje 15-010-200 Inne papiery wartościowe 15-010-300 Udzielone pożyczki 15-010-400 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 15-020-100 Udziały lub akcje 15-020-200 Inne papiery wartościowe 15-020-400 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 15-050-000 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe 18-000-000 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20-000-000 Rozrachunki z odbiorcami 21-000-000 Rozrachunki z dostawcami 22-010-000 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT 22-020-100 Rozliczenie naliczonego VAT 22% 22-020-200 Rozliczenie naliczonego VAT 7% 22-020-300 Rozliczenie naliczonego VAT 3% 22-020-400 Rozliczenie naliczonego VAT 23% 22-020-500 Rozliczenie naliczonego VAT 8% 22-020-600 Rozliczenie naliczonego VAT 5% 22-030-100 Rozliczenie należnego VAT 22% 22-030-200 Rozliczenie należnego VAT 7% 22-030-300 Rozliczenie należnego VAT 3% 22-030-400 Rozliczenie należnego VAT 23% 22-030-500 Rozliczenie należnego VAT 8% 22-030-600 Rozliczenie należnego VAT 5% 22-040-000 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 22-040-100 Pozostałe rozrachunki z urzędem skarbowym 22-040-200 Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy 22-040-300 Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym 22-040-400 Rozrachunki publicznoprawne z ZUS 22-040-500 Rozrachunki publicznoprawne z PFRON 23-010-000 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 23-020-000 Rozrachunki z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom 23-090-000 Inne rozrachunki z pracownikami 24-010-100 Pożyczki otrzymane 24-010-200 Pożyczki udzielone 24-020-100 Rozliczenie niedoborów 24-020-200 Rozliczenie nadwyżek 24-030-100 Rozrachunki z tytułu wpłat na kapitał zakładowy 24-030-200 Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy 24-030-300 Rozrachunki z tytułu podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki 24-030-400 Rozrachunki z tytułu umorzenia udziałów własnych 24-050-000 Rozrachunki wewnątrzzakładowe 24-060-000 Należności dochodzone na drodze sądowej 24-070-000 Rozrachunki z tytułu dywidend 24-080-000 Rozrachunki z tytułu dopłat i zwrotu dopłat 24-090-000 Pozostałe rozrachunki 28-000-000 Odpisy aktualizujące rozrachunki 29-010-000 Należności warunkowe 29-020-000 Zobowiązania warunkowe 29-030-000 Weksle obce dyskontowane lub indosowane 30-010-000 Rozliczenie zakupu materiałów 30-020-000 Rozliczenie zakupu towarów 30-030-000 Rozliczenie zakupu usług obcych 30-040-000 Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych 30-050-000 Rozliczenie wartości materiałów i towarów w drodze 30-060-000 Wartości dostaw niefakturowanych 30-070-000 Opłaty manipulacyjne policzone przez Urząd Celny 30-080-000 Niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie 30-090-000 Reklamacje faktur dostawców 31-010-000 Materiały 31-060-000 Opakowania 31-090-000 Materiały w przerobie 33-010-000 Towary w hurcie 33-020-000 Towary w detalu 33-030-000 Towary w zakładach gastronomicznych 33-040-000 Towary skupu 33-080-000 Towary poza jednostką 33-090-000 Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu 34-010-000 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 34-020-100 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie 34-020-200 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu 34-020-300 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych 34-020-400 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu 34-060-000 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań 34-070-000 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów 39-000-000 Zapasy obce 40-010-100 Zużycie surowców do wytwarzania produktów 40-010-200 Zużycie energii 40-010-300 Zużycie paliwa do środków transportu 40-010-400 Zużycie materiałów biurowych 40-010-900 Zużycie innych materiałów 40-020-100 Usługi celne 40-020-200 Usługi telekomunikacyjne 40-020-300 Usługi pocztowe 40-020-400 Usługi kurierskie i transportowe 40-020-500 Analizy sanitarne 40-020-600 Usługi graficzne i drukarskie 40-020-700 Usługi remontowe 40-020-900 Pozostałe usługi 40-030-100 Podatek od nieruchomości 40-030-200 Podatek od środków transportowych 40-030-300 Podatek akcyzowy 40-030-400 VAT niepodlegający odliczeniu 40-030-500 Opłaty i prowizje bankowe 40-030-600 Opłaty sądowe, prawnicze i notarialne 40-030-700 Opłaty skarbowe 40-030-800 Koncesje 40-030-900 Pozostałe podatki i opłaty 40-040-100 Wynagrodzenia pracowników 40-040-200 Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych 40-050-100 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 40-050-200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe 40-050-900 Pozostałe świadczenia 41-000-000 Świadczenia na rzecz pracowników 42-000-000 Amortyzacja 43-000-000 Pozostałe koszty rodzajowe 49-010-000 Nie podlegające rozliczeniu w czasie 49-020-000 Przypadające na przyszłe okresy 49-030-000 Koszty zgromadzone 49-040-000 Koszty nie wliczane do wartości sprzedaży 50-010-000 Rozliczone koszty działalności 50-020-000 Koszty nie zakończonych długotrwałych usług 50-030-000 Straty związane z wykonaniem długotrwałych usług 50-040-000 Koszty utrzymania hurtowni 52-010-000 Koszty utrzymania punktów sprzedaży detalicznej 52-030-000 Koszty sprzedaży wyrobów 53-010-000 Świadczenia usług transportowych 53-020-000 Pozostałe koszty 55-010-000 Koszty zarządzania jednostką 55-020-000 Świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy 58-000-000 Rozliczenie kosztów działalności 60-010-100 Produkty gotowe w magazynie 60-010-200 Produkty gotowe poza jednostką 60-020-000 Półprodukty 62-010-000 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 62-020-000 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów 64-010-000 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 64-020-000 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 65-010-000 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65-020-000 Inne rozliczenia międzyokresowe 70-010-000 Sprzedaż produktów na kraj 70-020-000 Sprzedaż produktów na eksport 70-030-000 Sprzedaż usług na kraj 70-040-000 Sprzedaż usług na eksport 70-110-000 Koszt własny sprzedaży produktów na kraj 70-120-000 Koszt własny sprzedaży produktów na eksport 70-130-000 Koszt własny sprzedaży usług na kraj 70-140-000 Koszt własny sprzedaży usług na eksport 73-010-000 Sprzedaż hurtowa towarów 73-020-000 Sprzedaż detaliczna towarów 73-030-000 Sprzedaż wysyłkowa towarów 73-040-000 Prowizja komisowa 73-110-000 Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży hurtowej 73-120-000 Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży detalicznej 73-130-000 Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży wysyłkowej 73-140-000 Prowizja komisowa 74-010-000 Sprzedaż materiałów 74-020-000 Sprzedaż opakowań 74-030-000 Sprzedaż odpadów 74-110-000 Wartość w cenach zakupu sprzedanych materiałów 74-120-000 Wartość w cenach zakupu sprzedanych opakowań 74-130-000 Wartość w cenach zakupu sprzedanych odpadów 75-010-000 Kwoty należne ze sprzedaży aktywów finansowych 75-020-000 Kwoty należne z tytułu dywidend 75-030-000 Otrzymane odsetki 75-040-000 Przychody ze zbycia inwestycji 75-050-000 Aktualizacja wartości inwestycji-przychody 75-060-000 Dodatnie różnice kursu walut 75-070-000 Pozostałe przychody finansowe 75-110-000 Wartość sprzedanych inwestycji 75-120-000 Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji-koszty 75-130-000 Odsetki zapłacone 75-140-000 Ujemne różnice kursu walut 75-190-000 Pozostałe koszty finansowe 76-010-000 Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 76-020-000 Otrzymane dotacje 76-030-000 Przychody z usług socjalnych 76-040-000 Przychody ze wzrostu wartości niefinansowych aktywów trwałych 76-090-000 Inne pozostałe przychody operacyjne 76-110-000 Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych 76-120-000 Dotacje przekazane 76-130-000 Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 76-140-000 Inne pozostałe koszty operacyjne 77-000-000 Zyski nadzwyczajne 77-100-000 Straty nadzwyczajne 79-010-000 Koszt wyrobów własnej produkcji wydanych do własnych sklepów 79-020-000 Świadczenia na rzecz środków trwałych w budowie 79-040-000 Koszt niedoborów produktów 79-050-000 Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności 79-110-000 Koszt wytworzenia wyrobów gotowych wydanych do własnych sklepów 79-120-000 Koszt wytworzenia świadczeń na rzecz środków trwałych w budowie 79-130-000 Koszt wytworzenia zakończonych prac rozwojowych 79-140-000 Koszt wytworzenia produktów uznanych za niedobory 79-150-000 Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności 80-000-000 Kapitał podstawowy 81-100-000 Kapitał zapasowy 81-200-000 Kapitał rezerwowy 81-300-000 Kapitał z aktualizacji wyceny 81-400-000 Kapitały wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans 82-000-000 Rozliczenia wyniku finansowego 83-010-000 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83-020-100 Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne 83-020-200 Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne 83-090-100 Pozostałe rezerwy długoterminowe 83-090-200 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 84-010-000 Ujemna wartość firmy 84-020-100 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 84-020-200 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 85-010-000 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85-020-100 Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85-020-200 Fundusz nagród 85-020-300 Fundusz na remont zasobów mieszkaniowych 86-000-000 Wynik finansowy 87-010-000 Podatek dochodowy od osób prawnych 87-020-000 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego